Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INGRID L. WORST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6913 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Registro de ATA nº 18 do CONDICA. |
0,00 |
43,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2013 |
Emp. referente a Registro de ATA nº 18 do CONDICA. |
43,50 |
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19/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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43,50 |
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23/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2013
INGRID L. WORST - 295 |
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43,50 |
TOTAL |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.