Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a seguro obrigatório do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o exercício de 2013. |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2013 |
Emp. referente a seguro obrigatório do caminhão de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação, para o exercício de 2013. |
109,96 |
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21/02/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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109,96 |
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11/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2013
DETRAN/RS DEPTO. ESTADUAL DE TRANS. - 441 |
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109,96 |
TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.