Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SUPRY-FORMS SUPRIM.P/ INFORM ARIANE BEUX |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6930 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 cx de Contra Cheques Auto Copy com 2000, para uso na Secretaria Municipal da Administração. |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2013 |
Emp. referente a aquisição de 01 cx de Contra Cheques Auto Copy com 2000, para uso na Secretaria Municipal da Administração. |
860,00 |
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19/12/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretaria Municipal da Administração. |
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860,00 |
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30/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2013
SUPRY-FORMS SUPRIM.P/ INFORM ARIANE BEUX - 3462 |
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860,00 |
TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.