Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI |
Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a aquisição de cabo acionamento tomada de força, cruzeta cardan, ponteira cardan, luva cardan, parafuso cardanestriado externo, abracadeira cruzeta 40mm e tubo cardan 102x3,60, para conserto do caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 0,00 | 1.264,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/02/2013 | Emp. referente a aquisição de cabo acionamento tomada de força, cruzeta cardan, ponteira cardan, luva cardan, parafuso cardanestriado externo, abracadeira cruzeta 40mm e tubo cardan 102x3,60, para conserto do caminhão ATEGO 1518 de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras. | 1.264,50 | ||
25/03/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 1.264,50 | ||
26/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2013 MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - 6602 | 1.264,50 | ||
TOTAL | 1.264,50 | 1.264,50 | 1.264,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |