Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7287 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER |
Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PAGTO.MES 11/2013 |
0,00 |
135,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2013 |
EMPENHO PREVIO REFERENTE FOLHA PAGTO.MES 11/2013 |
135,86 |
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31/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS |
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135,86 |
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31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 630/2013
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 |
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135,86 |
TOTAL |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.