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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7295 Data de lançamento: 27/12/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER
Unidade: DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CAPESER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2013 0,00 2.264,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2013 EMPENHO PRÉVIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2013 2.264,40
31/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR EVALDO MAGARINOS 2.264,40
31/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 638/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER - 6906 2.264,40
TOTAL 2.264,40 2.264,40 2.264,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.