Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviços de desinsetização e desratização da Creche Municipal Estrelinha Mágica, necessária para início do ano letivo de 2013. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2013 |
Emp. referente a serviços de desinsetização e desratização da Creche Municipal Estrelinha Mágica, necessária para início do ano letivo de 2013. |
620,00 |
|
|
03/04/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO E TURISMO. |
|
620,00 |
|
08/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2013
MARCOS ANDRE REICHERT - 6068 |
|
|
620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.