Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material Eletrico a ser usado no Novo Centro Administrativo, conforme relação anexa em requisição de empenho. |
0,00 |
1.981,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
Emp. referente a aquisição de Material Eletrico a ser usado no Novo Centro Administrativo, conforme relação anexa em requisição de empenho. |
1.981,53 |
|
|
04/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
|
1.981,53 |
|
01/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 926/2013
CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 |
|
|
1.981,53 |
TOTAL |
1.981,53 |
1.981,53 |
1.981,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.