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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 4535 Data de lançamento: 26/11/2015
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD, SENDO NA MAIORIA USUÁRIOS ACAMADOS, QUE NECESSITAM USO DE FRALDAS DE FORMA CONTÍNUA. 0,00 19.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2015 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD, SENDO NA MAIORIA USUÁRIOS ACAMADOS, QUE NECESSITAM USO DE FRALDAS DE FORMA CONTÍNUA. 19.800,00
10/12/2015 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 33327. 2.901,36
29/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2015 - REF. LICITAÇÃO /2015 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 2.901,36
29/12/2015 DESPESA NAO REALIZADA -16.898,64
TOTAL 2.901,36 2.901,36 2.901,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.