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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1134 Data de lançamento: 14/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Peças, para conserto dos veículos Sprinter de placas IUZ 9599 e Sprinter de placas INE 7275. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2016 Emp. referente a aquisição de Peças, para conserto dos veículos Sprinter de placas IUZ 9599 e Sprinter de placas INE 7275. 550,00
14/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005.860. 550,00
16/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2016 AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA - 6908 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.