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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1420 Data de lançamento: 30/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DOENÇAS MAIS INCIDENTES NO MUNICÍPIO, SENDO DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA A TODA A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, USUÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0,00 9.116,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DOENÇAS MAIS INCIDENTES NO MUNICÍPIO, SENDO DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA A TODA A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, USUÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 9.116,10
18/04/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 114034. 3.284,36
12/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2016 - REF. P.P 003/2016 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 3.284,36
20/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 115937. 780,00
06/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2016 - REF. P.P 003/2016 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 780,00
15/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 117575. 45,00
14/07/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 119006. 300,00
18/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2016 - REF. P.P 003/2016 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 45,00
10/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2016 - REF. P.P 03/2016 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 300,00
26/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 121928. 2.624,71
22/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2016 - REF. P.P 03/2016 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 2.624,71
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -2.082,03
TOTAL 7.034,07 7.034,07 7.034,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.