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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE RESCISOES DE CONTRATO 0,00 1.162,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 INSS REFERENTE RESCISOES DE CONTRATO 1.162,63
06/04/2016 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 1.162,63
20/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2016 - REF. ABRIL/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 116,17
19/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2016 - REF. MAIO/2016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 1.046,46
TOTAL 1.162,63 1.162,63 1.162,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.