Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 12489.437000/1140-01. |
27.260,80 |
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20/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6368. |
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15.327,80 |
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19/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6470. |
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6.000,00 |
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19/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2016 - REF. LICITAÇÃOP.P 005/2016
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347
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15.327,80 |
24/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretaria Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6501. |
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2.994,00 |
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22/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2016 - REF. P.P 05/2016
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347
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2.994,00 |
22/06/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2016 - REF. P.P 005/2016
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347
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6.000,00 |
05/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob DANFE nº 6659. |
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2.939,00 |
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03/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2016 - REF. P.P 05/2016
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347
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2.939,00 |
TOTAL |
27.260,80 |
27.260,80 |
27.260,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.