Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
18/04/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Folders para Feira de Saúde do dia 16/04/2016, das plaquetas e adesivos de identificação da nova UBS. |
0,00 |
3.787,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2016 |
Emp. referente a Serviço de Folders para Feira de Saúde do dia 16/04/2016, das plaquetas e adesivos de identificação da nova UBS. |
3.787,50 |
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18/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011032498. |
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3.787,50 |
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26/04/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2016
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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3.787,50 |
TOTAL |
3.787,50 |
3.787,50 |
3.787,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.