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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2392 Data de lançamento: 02/06/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a confecção de 1500 cadernetas de Autorização de Abastecimento de Veículos, 3 vias papel copiativo, para uso na frota. 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2016 Emp. referente a confecção de 1500 cadernetas de Autorização de Abastecimento de Veículos, 3 vias papel copiativo, para uso na frota. 190,00
02/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 011502729. 190,00
06/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2016 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.