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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549 Data de lançamento: 22/06/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Materiais utilizados no atendimento da população em geral, uma vez que, com a mudança de prédio da UBS, o mesmo triplicou de tamanho e foi preciso a compra para um bom atendimento. 0,00 2.673,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2016 Emp. referente a aquisição de Materiais utilizados no atendimento da população em geral, uma vez que, com a mudança de prédio da UBS, o mesmo triplicou de tamanho e foi preciso a compra para um bom atendimento. 2.673,00
22/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 004323. 2.673,00
12/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 2.673,00
TOTAL 2.673,00 2.673,00 2.673,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.