Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2808 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUCAO SALDOS DO CONVENIO FPE 1289/2014. |
0,00 |
2.989,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2016 |
DEVOLUCAO SALDOS DO CONVENIO FPE 1289/2014. |
2.989,20 |
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04/07/2016 |
liquidado conforme saldo convenio. |
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2.989,20 |
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05/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2808/2016
ESTADO/RS - 1791 |
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2.989,20 |
TOTAL |
2.989,20 |
2.989,20 |
2.989,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.