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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 288 Data de lançamento: 21/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 0,00 4.949,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2016 ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 4.949,45
21/01/2016 liquidado cfe. nf. 33807 510,40
29/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. JANEIRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 510,40
19/02/2016 Liquidado por Neusa, coforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 34239. 181,00
25/02/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 34379. 77,00
08/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. ADITIVO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 181,00
10/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. ADITIVO LICITAÇÃO/2015 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 77,00
30/12/2016 NAO UTILIZADO NO EXERCICIO -4.181,05
TOTAL 768,40 768,40 768,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.