Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2016 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
4.949,45 |
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21/01/2016 |
liquidado cfe. nf. 33807 |
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510,40 |
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29/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. JANEIRO/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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510,40 |
19/02/2016 |
Liquidado por Neusa, coforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 34239. |
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181,00 |
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25/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 34379. |
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77,00 |
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08/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. ADITIVO/2016
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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181,00 |
10/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2016 - REF. ADITIVO LICITAÇÃO/2015
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
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77,00 |
30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-4.181,05 |
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TOTAL |
768,40 |
768,40 |
768,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.