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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3036 Data de lançamento: 19/07/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS 0,00 799,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS 799,78
19/07/2016 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 799,78
22/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 799,78
TOTAL 799,78 799,78 799,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.