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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3291 Data de lançamento: 02/08/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para uso no conserto da Retroescavadeira Randon. 0,00 325,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2016 Emp. referente a aquisição de Mangueiras e Conexões Hidráulicas, para uso no conserto da Retroescavadeira Randon. 325,26
02/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 012150812. 325,26
15/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2016 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 325,26
TOTAL 325,26 325,26 325,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.