Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
17/08/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
10 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
0,00 |
4.928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2016 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
4.928,44 |
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28/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 019083. |
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4.928,44 |
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04/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2016
DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST - 6041 |
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4.928,44 |
TOTAL |
4.928,44 |
4.928,44 |
4.928,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.