Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
13/09/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Peças de reposição e manutenção de equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos. |
0,00 |
593,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2016 |
Emp. referente a aquisição de Peças de reposição e manutenção de equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos. |
593,10 |
|
|
13/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 185 e 187. |
|
593,10 |
|
22/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2016
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
593,10 |
TOTAL |
593,10 |
593,10 |
593,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.