Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 05/10/2016 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 121 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2662 km mensais, no valor de R$ 2,70 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2016. | 0,00 | 7.187,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/10/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 121 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 2662 km mensais, no valor de R$ 2,70 o km rodado, referente ao mês de setembro de 2016. | 7.187,40 | ||
07/10/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 195. | 7.187,40 | ||
13/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2016 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 7.187,40 | ||
TOTAL | 7.187,40 | 7.187,40 | 7.187,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |