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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4524 Data de lançamento: 24/11/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2016 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2016 REF.PAG.VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2016 1.050,00
24/11/2016 LIQUIDADO CONFORME ORIENTACOES SETOR PESSOAL 1.050,00
28/11/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2016 FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR - 504 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.