Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4792 |
Data de lançamento: |
12/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
Função: |
Judiciária |
Subfunção: |
Ação Judiciária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE FOLHA DECIMO 2016 |
0,00 |
575,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2016 |
INSS REFERENTE FOLHA DECIMO 2016 |
575,29 |
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12/12/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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575,29 |
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20/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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575,29 |
TOTAL |
575,29 |
575,29 |
575,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.