Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Principal BADESUL contrato 0033/2012 |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.03.00.00 - Amort. da Dívida BADESUL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a financiamento do prédio do executivo municipal - principal, referente a maio. |
0,00 |
6.605,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2016 |
Empenho referente a financiamento do prédio do executivo municipal - principal, referente a maio. |
6.605,10 |
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30/12/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA. |
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6.605,10 |
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30/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2016
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
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6.605,10 |
TOTAL |
6.605,10 |
6.605,10 |
6.605,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.