O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ORLEI CARLOS GAYGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 584 Data de lançamento: 29/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO AO CONTRATO 59/2015, PARA LOCAÇÃO DE PRÉDIO COM ÁREA 500M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016. 0,00 2.235,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2016 ADITIVO AO CONTRATO 59/2015, PARA LOCAÇÃO DE PRÉDIO COM ÁREA 500M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016. 2.235,36
29/01/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 745,12
04/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2016 - REF. JANEIRO/2016 ORLEI CARLOS GAYGER - 1660 745,12
26/02/2016 Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 745,12
04/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 ORLEI CARLOS GAYGER - 1660 745,12
29/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. 745,12
04/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2016 - REF. MARÇO/2016 ORLEI CARLOS GAYGER - 1660 745,12
TOTAL 2.235,36 2.235,36 2.235,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.