Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
PROTETOR SOLAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 15fr de Protetor Solar, para uso de Servidores Municipais em trabalhos externos. |
0,00 |
372,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 15fr de Protetor Solar, para uso de Servidores Municipais em trabalhos externos. |
372,80 |
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01/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 3289 |
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372,80 |
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04/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 588/2016
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
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372,80 |
TOTAL |
372,80 |
372,80 |
372,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.