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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 79 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizados no interior do Município, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. 0,00 88.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizados no interior do Município, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. 88.000,00
04/01/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 8.384,58
14/01/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 8.384,58
04/02/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 10.879,91
15/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. JANEIRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 10.879,91
24/02/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 12.525,72
14/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 12.525,72
30/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 10.918,05
14/04/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 10.918,05
28/04/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Aagricultura. 10.730,16
13/05/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. ABRIL/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 10.730,16
24/05/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 7.780,85
06/06/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. MAIO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 7.780,85
27/06/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 7.966,82
14/07/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 7.966,82
01/08/2016 Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 7.087,44
12/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. JULHO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 7.087,44
30/08/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 9.928,71
15/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. AGOSTO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 9.928,71
28/09/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 1.797,76
17/10/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2016 - REF. SETEMBRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 1.797,76
TOTAL 88.000,00 88.000,00 88.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.