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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 323 Data de lançamento: 25/01/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTAS PÚBLICAS E CND PARA INTERNET PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO VALOR R$ 1.150,00 MENSAIS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE 2017. 0,00 13.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTAS PÚBLICAS E CND PARA INTERNET PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO VALOR R$ 1.150,00 MENSAIS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES DE 2017. 13.800,00
25/01/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/20177016; 1.150,00
07/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
17/03/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 7195. 1.150,00
21/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
27/03/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 7324. 1.150,00
06/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. MARÇO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
24/04/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 7445. 1.150,00
10/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. ABRIL/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
22/05/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 7569. 1.150,00
02/06/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. MAIO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
26/06/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 7710. 1.150,00
10/07/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. JUNHO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
24/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 0/7867; 1.150,00
02/08/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. JULHO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
21/08/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8004. 1.150,00
11/09/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. AGOSTO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
25/09/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8182. 1.150,00
10/10/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. SETEMBRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
23/10/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8259. 1.150,00
07/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
28/11/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8391. 1.150,00
08/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
13/12/2017 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8509. 1.150,00
21/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 1.150,00
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.