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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1001 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a serviço de 02 Recauchutagem de Pneus 1400-24-SGG-G2, para uso na Patrola do PAC2. 0,00 2.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 Emp. referente a serviço de 02 Recauchutagem de Pneus 1400-24-SGG-G2, para uso na Patrola do PAC2. 2.860,00
09/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 100311. 2.860,00
09/03/2018 data indevida -2.860,00
12/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 100311. 2.860,00
09/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1001/2018 F.M. PNEUS LTDA - 3306 2.860,00
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.