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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1013 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 8 dias trabalhados, totalizando 704 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2018. 0,00 1.971,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 8 dias trabalhados, totalizando 704 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2018. 1.971,20
09/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 065. 1.971,20
12/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2018 DONISETE DA LUZ - ME - 7011 1.971,20
TOTAL 1.971,20 1.971,20 1.971,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.