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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1018 Data de lançamento: 08/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores 0,00 1.077,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores 1.077,58
08/03/2018 LIQUIDADO CFE ORIENTACOES DO SETOR DE PESSOAS 1.077,58
09/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR - 499 1.077,58
TOTAL 1.077,58 1.077,58 1.077,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.