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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 104 Data de lançamento: 08/01/2018
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - PRINCIPAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.02.00 - Pincipal parcelamento INSS pedido 1606952
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. 0,00 1.792,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2018 Emp. referente a Amortização ao Parcelamento do Débito do INSS-Principal. 1.792,39
08/01/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. 1.792,39
10/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 1.792,39
TOTAL 1.792,39 1.792,39 1.792,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.