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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1095 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS.
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 02 Baterias ZETTA 150AP e 02 Terminal de Bateria, para veículos da Secretaria de Obras. 0,00 1.108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 Emp. referente a aquisição de 02 Baterias ZETTA 150AP e 02 Terminal de Bateria, para veículos da Secretaria de Obras. 1.108,00
14/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 018579020. 1.108,00
20/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2018 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 1.108,00
TOTAL 1.108,00 1.108,00 1.108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.