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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.457 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de março de 2018. 0,00 6.879,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha Capão do Valo, percorrendo 117 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 2.457 km mensais, no valor de R$ 2,80 o km rodado, referente ao mês de março de 2018. 6.879,60
10/04/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 328. 6.879,60
12/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2018 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 6.879,60
TOTAL 6.879,60 6.879,60 6.879,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.