Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VELINGTON ALEX BRAGANHOLI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1547 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Carta Convite Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra, para conserto dos veículos ONIBUS ESCOLAR Marcopolo VW 15.190 placas IWB- 6567 e Micro Ônibus Iveco CITYCLASS 70C17 25+1 AR 4350 placas IUF-1391, da Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura Municipal de Ernestina. 0,00 2.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 Contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra, para conserto dos veículos ONIBUS ESCOLAR Marcopolo VW 15.190 placas IWB- 6567 e Micro Ônibus Iveco CITYCLASS 70C17 25+1 AR 4350 placas IUF-1391, da Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura Municipal de Ernestina. 2.550,00
18/04/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 019033966. 950,00
20/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 VELINGTON ALEX BRAGANHOLI-ME - 8279 950,00
10/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 019359385/019361601. 1.600,00
16/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2018 - REF. C. CONVITE 03/2018 VELINGTON ALEX BRAGANHOLI-ME - 8279 1.600,00
TOTAL 2.550,00 2.550,00 2.550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.