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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECCAO DE 500 CALENDARIOS - EM PAPEL COUCHE 170G COLORIDO, BASE TRIPLEX 300, COM VINCO E ARO, CONTENDO AS PROGRAMACOES DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2018. 0,00 3.695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 CONFECCAO DE 500 CALENDARIOS - EM PAPEL COUCHE 170G COLORIDO, BASE TRIPLEX 300, COM VINCO E ARO, CONTENDO AS PROGRAMACOES DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2018. 3.695,00
11/01/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 890/17856297; 3.695,00
19/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2018 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 3.695,00
TOTAL 3.695,00 3.695,00 3.695,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.