Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Cilindro, 02 Chave Codificada de veículo, 04 Cópias de Chave e 06 Plhas Pequenas AAA, para uso na Secretaria. |
0,00 |
258,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
Emp. referente a aquisição de 02 Cilindro, 02 Chave Codificada de veículo, 04 Cópias de Chave e 06 Plhas Pequenas AAA, para uso na Secretaria. |
258,80 |
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16/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 017901456. |
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258,80 |
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22/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018
COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME - 4459 |
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258,80 |
TOTAL |
258,80 |
258,80 |
258,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.