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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2091 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a confecção de 1.000 Receituário Especial Azul, para uso no Posto de Saúde. 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 Emp. referente a confecção de 1.000 Receituário Especial Azul, para uso no Posto de Saúde. 165,00
29/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 019577575. 165,00
04/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2018 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.