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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 225 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores 0,00 1.019,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias servidores 1.019,22
17/01/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 1.019,22
18/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2018 FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 1.019,22
TOTAL 1.019,22 1.019,22 1.019,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.