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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2299 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a Confecção de 65 Adesivos Placa de Trânsito(Lômbada)Adesivo recorte Frente Preto e Amarelo verso Preto. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 Emp. referente a Confecção de 65 Adesivos Placa de Trânsito(Lômbada)Adesivo recorte Frente Preto e Amarelo verso Preto. 260,00
04/06/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 019628306. 260,00
08/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2299/2018 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.