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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2423 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 2,1277m de Vidros 4mm incolor, para fechamento da Sala da Secretaria de Obras. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 Emp. referente a aquisição de 2,1277m de Vidros 4mm incolor, para fechamento da Sala da Secretaria de Obras. 200,00
18/06/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 019822518. 200,00
26/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2018 KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA - 6249 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.