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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODRIGO DUMMEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2476 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Rodrigo Dummel, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/06/2018, para retirada de Retro Escavadeira recebida em Projeto conjunto de Deputados Gaúchos. 0,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Rodrigo Dummel, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/06/2018, para retirada de Retro Escavadeira recebida em Projeto conjunto de Deputados Gaúchos. 31,00
22/06/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 15663. 31,00
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2018 RODRIGO DUMMEL - 5507 31,00
TOTAL 31,00 31,00 31,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.