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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO VALOR DE R$ 350,00 MENSAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 350,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO VALOR DE R$ 350,00 MENSAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 4.200,00
25/01/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/8727; 350,00
08/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. JANEIRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
23/02/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8911. 350,00
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
26/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 9005. 350,00
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. MARÇO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
24/04/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9148. 350,00
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. ABRIL/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
23/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9290. 350,00
11/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. MAIO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
25/06/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9440. 350,00
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. JUNHO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
26/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9586; 350,00
01/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. JULHO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
27/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9727. 350,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. AGOSTO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
24/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9870. 350,00
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. SETEMBRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
29/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10018. 350,00
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. OUTUBRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
26/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10163. 350,00
10/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
12/12/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10282. 350,00
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 259/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 350,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.