Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Revisão e Entrega Técnica da Retroescavadeira Randon, recebida de Emenda Conjunta de Deputados Gaúchos. |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
Emp. referente a serviço de Revisão e Entrega Técnica da Retroescavadeira Randon, recebida de Emenda Conjunta de Deputados Gaúchos. |
1.850,00 |
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17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20181873; |
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1.850,00 |
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27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2018
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 7916 |
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1.850,00 |
TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.