Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Peças, para conserto do veículo Kombi IUT 9791, com problemas no Sistema de Embreagem e Suspensão. |
0,00 |
3.518,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2018 |
Emp. referente a aquisição de Peças, para conserto do veículo Kombi IUT 9791, com problemas no Sistema de Embreagem e Suspensão. |
3.518,07 |
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05/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 020054654. |
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3.518,07 |
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09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2018
LEANDRO VOIGT - ME - 3547 |
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3.518,07 |
TOTAL |
3.518,07 |
3.518,07 |
3.518,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.