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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2733 Data de lançamento: 09/07/2018
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - JUROS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3290.22.99.00.02.00 - Juros e Encargos parcelamento INSS pedido 1606952
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 0,00 2.903,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2018 Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. 2.903,52
09/07/2018 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. 2.903,52
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 2.903,52
TOTAL 2.903,52 2.903,52 2.903,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.