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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 04/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interior do Município, referente ao exercício de 2018. 0,00 176.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2018 Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso dos Poços Artesianos, localizado no interior do Município, referente ao exercício de 2018. 176.000,00
04/01/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 15.706,34
15/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 15.706,34
06/02/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 17.439,10
09/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. JANEIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 17.439,10
09/02/2018 PAGAMENTO A MAIOR. -0,02
23/02/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 14.972,85
14/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 14.972,85
29/03/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 15.137,01
13/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. MARÇO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 15.137,01
02/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 12.051,46
15/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. ABRIL/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 12.051,46
28/05/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 13.763,74
14/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 13.763,74
04/07/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 13.557,18
13/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. JUNHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 13.557,18
01/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 13.704,61
14/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. JULHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 13.704,61
29/08/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 13.441,89
17/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 13.441,89
26/09/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 15.672,68
15/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213 15.672,68
29/10/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 12.750,70
14/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 12.750,70
28/11/2018 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. 14.708,54
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 14.708,54
28/12/2018 NAO UTILIZACAO -0,02
28/12/2018 NAO UTILIZACAO -3.093,92
TOTAL 172.906,08 172.906,08 172.906,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.