Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEDTERRA TOPOGRAFIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM CASCALEHIRA NA LOCALIDADE DE FAXINAL E EM REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAPAO DO VALO. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2018 |
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM CASCALEHIRA NA LOCALIDADE DE FAXINAL E EM REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAPAO DO VALO. |
1.350,00 |
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12/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 168. |
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1.350,00 |
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13/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2018
MEDTERRA TOPOGRAFIA LTDA - 6705 |
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1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.